一、部门基本情况
(一)部门主要职能
是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动科技事业发展的重要力量。主要职责是:开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新;组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献;贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》,实施《全民科学素质行动计划纲要》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法;捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科技教育活动,提高全民科学素质;反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益;推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设;组织科技工作者参与全市科学技术政策、法规制定、科学技术普及和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作;宣传、表彰、奖励优秀科技工作者和科普工作者,举荐科技人才;开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科技成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定,参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务;开展民间国际科技交流活动,促进国际科技合作,发展同国外的科技团体和科技工作者的友好交往;开展继续教育和培训工作;兴办符合宗旨的社会公益性事业。
(二)部门预算单位构成
由机关及下属1个二级单位组成,其中:行政单位1个、事业单位1个。
(三)部门人员构成
总编制人数130人,其中:行政编制31人,后勤编制3人,事业编制96人。在职实有人数122人,其中:行政编制31人,后勤编制3人,事业编制88人。
离退休人员88人,其中:离休6人,退休82人。
二、年度工作目标及主要任务
(一)履行好《科学素质纲要》职责,全面贯彻落实《科学素质纲要》。深化“百万市民学科学”品牌活动;组织实施系列青少年科普活动;实施基层科普行动计划项目;进一步推进科普资源共建共享,推动更多在汉科研机构、高校、大型国有企业科普资源向社会公众开放。
(二)深入推进学会能力提升计划。组织实施推进科技类团体创新发展专项。提升学会服务创新能力、服务社会能力、承接政府职能转移能力、服务科技工作者能力以及自我发展能力。
(三)大力开展学术交流活动。重点支持综合交叉类学术交流活动、小型高端前沿学术交流活动和青年科学家论坛。
(四)广泛开展决策咨询、建言献策活动。组织院士专家调研咨询活动,做好院士慰问、接待工作。推进武汉市科技智库建设,开展课题调研、为武汉市发展建言献策。
(五)实施“讲理想、比贡献”暨企业创新服务行动。引导广大科技工作者为企业技术创新服务。大力开展“院士专家企业行”活动,建立企业院士工作站,开展创新方法培训活动,提高企业科技工作者的创新能力。
(六)加大科技馆建设力度。发挥科技馆科普主阵地作用,将科技馆新馆打造成武汉靓丽的城市名片。加强科技馆科普培训教育工作的力度,寻求新馆与老馆优势互补、错位发展的方向,开展武汉市内冬(夏)令营;实验室老师辅导员专业技能培训;高层次科普人才实训;探究工作室;中小学科技竞赛活动等活动。
(七)切实加强联系与服务科技工作者。切实维护科技工作者权益,大力表彰宣传举荐优秀科技工作者。加强对学会、基层科协工作人员的指导与培训,加强科协基层组织建设,着力加强科协工作理论探索与宣传。
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2017年部门预算总收入16858.11万元。其中:一般公共预算财政拨款收入14624.57万元,其他收入421.44万元;上年结转1812.1万元。
(二)2017年部门预算总支出16858.11万元。其中:基本支出3479.37万元,项目支出13378.74万元。
按照支出功能分类科目,主要用于:
教育支出4325.3万元;科学技术支出11814.88万元;社会保障和就业支出348.67万元;医疗卫生与计划生育支出171.55万元;住房保障支出197.71万元。
按照支出经济分类科目,主要用于:
工资福利支出1766.84万元;商品和服务支出8490.05万元;对个人和家庭的补助1139.13万元;对企事业单位的补贴594.02万元;债务利息支出293.5万元;其他资本性支出159.97万元;其他支出4414.6万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算财政拨款支出预算16436.67万元,其中:当年预算14624.57万元,上年结转1812.1万元。安排情况如下:
(一)基本支出3479.37万元,其中:
1.人员经费2905.97万元,包括:
(1)工资福利支出1766.84万元,主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、绩效工资等。
(2)对个人和家庭的补助1139.13万元,主要用于离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴等。
2.公用经费573.4万元,均为商品和服务支出,主要用于在职日常公用经费、离退休公用经费、专项公用经费、专项物业管理费。
(二)项目支出12957.3万元,其中:
1.部门项目7638.5万元。主要安排为:
(1)行政运行50万元,主要用于:机动经费。
(2)科普活动814.02万元,主要用于:全民科学素质行动计划、代列武汉科技报及武汉科技咨询服务中心经费补助。
(3)青少年科技活动53.34万元,主要用于:青少年科普国际夏令营。
(4)学术交流作活动1207.01万元,主要用于:科技创新智库与宣传经费、学会建设及学术交流、高端国际学术会议、院士专家工作站、国际交流与合、湖北(武汉)院士咨询服务(活动)中心经费。
(5)科技馆站支出5150.22万元,主要用于:青少年科普教育实践基地与学校结合系列活动、科技馆免费开放补助资金、科技馆运行经费、科技馆新馆租赁费、科普知识展览等。
(6)其他科学技术普及支出363.91万元,主要用于:第九次代表大会、服务企业技术创新、为科技工作者服务能力条件建设、老科技工作者助力武汉发展。
2.公共项目5318.8万元。主要安排为:
(1)其他教育费附加安排的支出4325.3万元,主要用于:中小学科普基地建设。
(2)科普活动700万元,主要用于:科普助推行动计划。
(3)科技馆站293.5万元,主要用于:地方债本金及利息。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
(一)“三公”经费的单位范围
因公出国(境)费、公务接待费、公务用车及运行维护费开支单位包括市科协机关本级及武汉科技馆。
(二)“三公”经费财政拨款预算情况
2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算87.18万元,比2016年预算减少20.1万元,下降18.74%。其中:
1.因公出国(境)经费预算48.48万元,与2016年预算持平。
2.公务用车购置及运行维护费29万元,均为公务用车运行维护费,比2016年预算减少17.5万元,主要原因:市科协机关公车改革后车辆减少。
3.公务接待费预算9.7万元,比2016年预算减少2.6万元,主要原因:严格控制公务接待标准,压减了公务接待支出。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2017年部门机关运行经费263.2万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定,2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计7240.08万元。包括:货物类4694.38万元,工程类1335万元,服务类1210.7万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,部门共有车辆9辆。其中:一般公务用车8辆,其他车辆1辆。
(四)绩效目标设置情况
2017年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款13378.74万元。
2017年部门收支总表
部门公开01表 单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
14,624.57 |
201 一般公共服务支出 |
|
支出类别分类 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
204 公共安全支出 |
|
一、基本支出 |
3,479.37 |
三、事业收入 |
|
205 教育支出 |
4,325.30 |
工资福利支出 |
1,766.84 |
四、上级补助收入 |
|
206 科学技术支出 |
11,814.88 |
对个人和家庭的补助 |
1,139.13 |
五、附属单位上缴收入 |
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
573.40 |
六、事业单位经营收入 |
|
208 社会保障和就业支出 |
348.67 |
二、项目支出 |
13,378.74 |
七、其他收入 |
421.44 |
210 医疗卫生与计划生育支出 |
171.55 |
(一)部门项目 |
8,059.94 |
|
|
211 节能环保支出 |
|
(二)公共项目 |
5,318.80 |
|
|
212 城乡社区支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
213 农林水支出 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
五、事业单位经营支出 |
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
支出经济分类 |
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
301 工资福利支出 |
1,766.84 |
|
|
220 国土海洋气象等支出 |
|
302 商品和服务支出 |
8,490.05 |
|
|
221 住房保障支出 |
197.71 |
303 对个人和家庭的补助 |
1,139.13 |
|
|
222 粮油物资储备支出 |
|
304 对企事业单位的补贴 |
594.02 |
|
|
227 预备费 |
|
305 转移性支出 |
|
|
|
229 其他支出 |
|
307 债务利息支出 |
293.50 |
|
|
230 转移性支出 |
|
308 债务还本支出 |
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
309 基本建设支出 |
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
310 其他资本性支出 |
159.97 |
|
|
233 债务发行费支出 |
|
399 其他支出 |
4,414.60 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
15,046.01 |
本年支出合计 |
16,858.11 |
本年支出合计 |
16,858.11 |
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
九、上年结转 |
1,812.10 |
结转下年 |
|
六、结转下年 |
|
收入总计 |
16,858.11 |
支出总计 |
16,858.11 |
支出总计 |
16,858.11 |
2017年部门收支总表
部门公开02表 单位:万元
功能科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
|
财政拨款 |
其他 |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
16,858.11 |
14,624.57 |
|
|
|
|
|
421.44 |
|
1,812.10 |
|
205 |
教育支出 |
4,325.30 |
4,325.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
4,325.30 |
4,325.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
4,325.30 |
4,325.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
11,814.88 |
9,581.34 |
|
|
|
|
|
421.44 |
|
1,812.10 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
1,078.03 |
1,078.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060101 |
行政运行(科学技术) |
1,078.03 |
1,078.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
10,736.85 |
8,503.31 |
|
|
|
|
|
421.44 |
|
1,812.10 |
|
2060702 |
科普活动 |
1,514.02 |
1,514.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060703 |
青少年科技活动 |
53.34 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.34 |
|
2060704 |
学术交流活动 |
1,207.01 |
1,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
7.01 |
|
2060705 |
科技馆站 |
7,598.57 |
5,406.29 |
|
|
|
|
|
421.44 |
|
1,770.84 |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
363.91 |
333.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30.91 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
348.67 |
348.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
348.67 |
348.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
348.67 |
348.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
171.55 |
171.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
171.55 |
171.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.37 |
30.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
42.60 |
42.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
95.92 |
95.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.66 |
2.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
197.71 |
197.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
197.71 |
197.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
109.46 |
109.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
43.92 |
43.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
44.33 |
44.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017部门支出总表
部门公开03表 单位:万元
功能科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
事业单位经营支出 |
结转下年 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
16,858.11 |
3,479.37 |
13,378.74 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
4,325.30 |
|
4,325.30 |
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
4,325.30 |
|
4,325.30 |
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
4,325.30 |
|
4,325.30 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
11,814.88 |
2,761.44 |
9,053.44 |
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
1,078.03 |
1,028.03 |
50.00 |
|
|
|
|
2060101 |
行政运行(科学技术) |
1,078.03 |
1,028.03 |
50.00 |
|
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
10,736.85 |
1,733.41 |
9,003.44 |
|
|
|
|
2060702 |
科普活动 |
1,514.02 |
|
1,514.02 |
|
|
|
|
2060703 |
青少年科技活动 |
53.34 |
|
53.34 |
|
|
|
|
2060704 |
学术交流活动 |
1,207.01 |
|
1,207.01 |
|
|
|
|
2060705 |
科技馆站 |
7,598.57 |
1,733.41 |
5,865.16 |
|
|
|
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
363.91 |
|
363.91 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
348.67 |
348.67 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
348.67 |
348.67 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
348.67 |
348.67 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
171.55 |
171.55 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
171.55 |
171.55 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.37 |
30.37 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
42.60 |
42.60 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
95.92 |
95.92 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.66 |
2.66 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
197.71 |
197.71 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
197.71 |
197.71 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
109.46 |
109.46 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
43.92 |
43.92 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
44.33 |
44.33 |
|
|
|
|
|
2017年财政拨款收支预算总表
部门公开04表 单位:万元
收入 |
支出 |
||||||||
项目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
项目 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
14,624.57 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
支出类别分类 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
一、基本支出 |
3,479.37 |
3,479.37 |
|
|
|
205 教育支出 |
4,325.30 |
4,325.30 |
|
工资福利支出 |
1,766.84 |
1,766.84 |
|
|
|
206 科学技术支出 |
11,393.44 |
11,393.44 |
|
对个人和家庭的补助 |
1,139.13 |
1,139.13 |
|
|
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
|
|
商品和服务支出 |
573.40 |
573.40 |
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
348.67 |
348.67 |
|
二、项目支出 |
12,957.30 |
12,957.30 |
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
171.55 |
171.55 |
|
(一)部门项目 |
7,638.50 |
7,638.50 |
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
(二)公共项目 |
5,318.80 |
5,318.80 |
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
五、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
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216 商业服务业等支出 |
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217 金融支出 |
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支出经济分类 |
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219 援助其他地区支出 |
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301 工资福利支出 |
1,766.84 |
1,766.84 |
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220 国土海洋气象等支出 |
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|
302 商品和服务支出 |
8,068.61 |
8,068.61 |
|
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221 住房保障支出 |
197.71 |
197.71 |
|
303 对个人和家庭的补助 |
1,139.13 |
1,139.13 |
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222 粮油物资储备支出 |
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304 对企事业单位的补贴 |
594.02 |
594.02 |
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227 预备费 |
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305 转移性支出 |
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229 其他支出 |
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307 债务利息支出 |
293.50 |
293.50 |
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230 转移性支出 |
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308 债务还本支出 |
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231 债务还本支出 |
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309 基本建设支出 |
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232 债务付息支出 |
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310 其他资本性支出 |
159.97 |
159.97 |
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233 债务发行费支出 |
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399 其他支出 |
4,414.60 |
4,414.60 |
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|
本年收入合计 |
14,624.57 |
本年支出合计 |
16,436.67 |
16,436.67 |
|
本年支出合计 |
16,436.67 |
16,436.67 |
|
三、上年结转 |
1,812.10 |
结转下年 |
|
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|
六、结转下年 |
|
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|
收入总计 |
16,436.67 |
支出总计 |
16,436.67 |
16,436.67 |
|
支出总计 |
16,436.67 |
16,436.67 |
|
2017年一般公共预算支出表
部门公开05表 单位:万元
功能科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
合计 |
16,436.67 |
3,479.37 |
12,957.30 |
205 |
教育支出 |
4,325.30 |
|
4,325.30 |
20509 |
教育费附加安排的支出 |
4,325.30 |
|
4,325.30 |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
4,325.30 |
|
4,325.30 |
206 |
科学技术支出 |
11,393.44 |
2,761.44 |
8,632.00 |
20601 |
科学技术管理事务 |
1,078.03 |
1,028.03 |
50.00 |
2060101 |
行政运行(科学技术) |
1,078.03 |
1,028.03 |
50.00 |
20607 |
科学技术普及 |
10,315.41 |
1,733.41 |
8,582.00 |
2060702 |
科普活动 |
1,514.02 |
|
1,514.02 |
2060703 |
青少年科技活动 |
53.34 |
|
53.34 |
2060704 |
学术交流活动 |
1,207.01 |
|
1,207.01 |
2060705 |
科技馆站 |
7,177.13 |
1,733.41 |
5,443.72 |
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
363.91 |
|
363.91 |
208 |
社会保障和就业支出 |
348.67 |
348.67 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
348.67 |
348.67 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
348.67 |
348.67 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
171.55 |
171.55 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
171.55 |
171.55 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.37 |
30.37 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
42.60 |
42.60 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
95.92 |
95.92 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.66 |
2.66 |
|
221 |
住房保障支出 |
197.71 |
197.71 |
|
22102 |
住房改革支出 |
197.71 |
197.71 |
|
2210201 |
住房公积金 |
109.46 |
109.46 |
|
2210202 |
提租补贴 |
43.92 |
43.92 |
|
2210203 |
购房补贴 |
44.33 |
44.33 |
|
2017年一般公共预算基本支出表
部门公开06表 单位:万元
经济科目编码 |
经济科目名称 |
基本支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
合计 |
3,479.37 |
2,905.97 |
573.40 |
301 |
工资福利支出 |
1,766.84 |
1,766.84 |
|
30101 |
基本工资 |
364.03 |
364.03 |
|
30102 |
津贴补贴 |
187.39 |
187.39 |
|
30103 |
奖金 |
10.36 |
10.36 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
79.36 |
79.36 |
|
30107 |
绩效工资 |
286.86 |
286.86 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
838.84 |
838.84 |
|
302 |
商品和服务支出 |
573.40 |
|
573.40 |
30201 |
办公费 |
32.66 |
|
32.66 |
30202 |
印刷费 |
4.96 |
|
4.96 |
30203 |
咨询费 |
6.00 |
|
6.00 |
30204 |
手续费 |
3.00 |
|
3.00 |
30205 |
水费 |
36.00 |
|
36.00 |
30206 |
电费 |
33.20 |
|
33.20 |
30207 |
邮电费 |
14.00 |
|
14.00 |
30209 |
物业管理费 |
35.00 |
|
35.00 |
30211 |
差旅费 |
26.00 |
|
26.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
11.98 |
|
11.98 |
30213 |
维修(护)费 |
42.13 |
|
42.13 |
30215 |
会议费 |
9.00 |
|
9.00 |
30216 |
培训费 |
15.10 |
|
15.10 |
30217 |
公务接待费 |
9.70 |
|
9.70 |
30218 |
专用材料费 |
10.00 |
|
10.00 |
30226 |
劳务费 |
22.00 |
|
22.00 |
30227 |
委托业务费 |
72.00 |
|
72.00 |
30228 |
工会经费 |
16.12 |
|
16.12 |
30229 |
福利费 |
20.15 |
|
20.15 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
29.00 |
|
29.00 |
30239 |
其他交通费用 |
37.76 |
|
37.76 |
30240 |
税金及附加费用 |
6.00 |
|
6.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
81.64 |
|
81.64 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,139.13 |
1,139.13 |
|
30301 |
离休费 |
65.15 |
65.15 |
|
30302 |
退休费 |
494.76 |
494.76 |
|
30305 |
生活补助 |
5.55 |
5.55 |
|
30307 |
医疗费 |
95.92 |
95.92 |
|
30311 |
住房公积金 |
109.46 |
109.46 |
|
30312 |
提租补贴 |
43.92 |
43.92 |
|
30313 |
购房补贴 |
44.33 |
44.33 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
54.65 |
54.65 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
225.39 |
225.39 |
|
2017年一般公共预算“三公”经费支出表
部门公开07表 单位:万元
功能科目编码 |
功能科目名称 |
“三公”经费支出 |
|||||
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
87.18 |
48.48 |
29.00 |
|
29.00 |
9.70 |
2060101 |
行政运行(科学技术) |
19.00 |
|
14.00 |
|
14.00 |
5.00 |
2060703 |
青少年科技活动 |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
|
2060704 |
学术交流活动 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
2060705 |
科技馆站 |
31.68 |
11.98 |
15.00 |
|
15.00 |
4.70 |
2017年政府性基金预算支出表
部门公开08表 单位:万元
功能科目编码 |
功能科目名称 |
单位代码 |
单位名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
本部门2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。